Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 19:48.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 09/2011
Číslo faktúry: FD /0052/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obecný úrad
Dodávateľ: Duvystav, s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: revitalizácia námest
Fakturovaná suma s DPH: 55454,38
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 28.02.2011
Dátum splatnosti: 03.06.2011
Dátum úhrady: 28.04.2011
Súbor: FD 0052 11.pdf
Zverejnené: 06.05.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov